你好!今天是2018年01月18日 星期四
主索引号 007578630/2017-00619 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062017-036
信息名称 广西壮族自治区 南宁高新技术产业开发区教育局 2016年部门决算
文         号 生成日期 2017-10-25
内容概述
广西壮族自治区 南宁高新技术产业开发区教育局 2016年部门决算
 
   
 
第一部分: 南宁高新技术产业开发区教育局   概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁高新技术产业开发区教育局 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁高新技术产业开发区教育局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:南宁高新技术产业开发区教育局概况
一、主要职能
全面贯彻党和国家的教育方针政策,实施相关教育法律、法规和规章;研究制订相关教育工作的政策措施并执行;拟订教育事业发展的中长期规划及年度计划,并指导、协调、组织实施;协调解决有关教育事业发展中的重大问题;规划、指导教育设施建设;负责监督本系统国有资产;负责统筹教育相关经费,提出财政预算内教育经费预算方案的建议;综合管理教育系统的劳动人事工作,统筹规划并指导干部、教师队伍的建设工作及专业技术职务评聘工作;综合管理辖区义务教育、学前教育、非学历教育培训学校等工作等;负责教育督导与评估。
 
二、部门决算单位构成
南宁高新技术产业开发区教育局(经费差额表)
 
 
第二部分:高新区教育局 2016年部门决算报表
 
 
 
表一:收入支出决算总表                                                             单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 3050.05
一、一般公共服务支出
 
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 7665.14
四、其他收入
 71.58
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
……
 
 
 
……
 
 
 
 
 
本年收入合计
3121.63
本年支出合计
 7665.14
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 9174.24
年末结转与结余
 4630.72
 
 
 
 
收入总计
12295.87
支出总计
 12295.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                    
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
合计
3,121.63
3,050.05
 
 
 
 
71.58
 
205
教育支出
3,121.63
3,050.05
 
 
 
 
71.58
 
20501
教育管理事务
137.15
137.15
 
 
 
 
 
 
2050102
 一般行政管理事务
7.00
7.00
 
 
 
 
 
 
2050199
 其他教育管理事务支出
130.15
130.15
 
 
 
 
 
 
20502
普通教育
582.64
511.06
 
 
 
 
71.58
 
2050201
 学前教育
148.98
148.98
 
 
 
 
 
 
2050299
 其他普通教育支出
433.66
362.08
 
 
 
 
71.58
 
20509
教育费附加安排的支出
2,380.00
2,380.00
 
 
 
 
 
 
2050901
 农村中小学校舍建设
2,200.00
2,200.00
 
 
 
 
 
 
2050902
 农村中小学教学设施
180.00
180.00
 
 
 
 
 
 
20599
其他教育支出
21.84
21.84
 
 
 
 
 
 
2059999
 其他教育支出
21.84
21.84
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,665.14
 
7,665.14
 
 
 
205
教育支出
7,665.14
 
7,665.14
 
 
 
20501
教育管理事务
40.65
 
40.65
 
 
 
2050102
 一般行政管理事务
7.00
 
7.00
 
 
 
2050199
 其他教育管理事务支出
33.65
 
33.65
 
 
 
20502
普通教育
1,053.95
 
1,053.95
 
 
 
2050201
 学前教育
281.41
 
281.41
 
 
 
2050299
 其他普通教育支出
772.54
 
772.54
 
 
 
20509
教育费附加安排的支出
6,548.71
 
6,548.71
 
 
 
2050901
 农村中小学校舍建设
6,368.71
 
6,368.71
 
 
 
2050902
 农村中小学教学设施
180.00
 
180.00
 
 
 
20599
其他教育支出
21.84
 
21.84
 
 
 
2059999
 其他教育支出
21.84
 
21.84
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3050.05
一、一般公共服务支出
18
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
7664.75
7664.75 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
 
 
 
 
7
 
……
24
 
 
 
 
8
 
……
25
 
 
 
 
9
 
……
26
 
 
 
 
10
 
……
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
3050.05 
本年支出合计
29
7664.75 
年初财政拨款结转和结余
13
9174.24 
年末结转和结余
30
4559.53 
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
12224.28 
合计
34
12224.28 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
7,664.75
0
7,664.75
205
教育支出
7,664.75
 
7,664.75
20501
教育管理事务
40.65
 
40.65
2050102
 一般行政管理事务
7.00
 
7.00
2050199
 其他教育管理事务支出
33.65
 
33.65
20502
普通教育
1,053.56
 
1,053.56
2050201
 学前教育
281.41
 
281.41
2050299
 其他普通教育支出
772.15
 
772.15
20509
教育费附加安排的支出
6,548.71
 
6,548.71
2050901
 农村中小学校舍建设
6,368.71
 
6,368.71
2050902
 农村中小学教学设施
180.00
 
180.00
20599
其他教育支出
21.84
 
21.84
2059999
 其他教育支出
21.84
 
21.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
 0
302
商品和服务支出
 0
30101
 基本工资
 0
30201
 办公费
 0
30102
 津贴补贴
 0
30202
 印刷费
 0
 ……
 ……
 
 
 ……
 
 ……
 ……
 
 
 ……
 
30107
 绩效工资
 0
30240
 税金及附加费用
 0
30199
 其他工资福利支出
 0
30299
 其他商品和服务支出
 0
303
对个人和家庭的补助
 0
310
其他资本性支出
 0
30301
 离休费
0 
31001
 房屋建筑物购建
 0
30302
 退休费
 0
 ……
 ……
 
 ……
 ……
 
31099
 其他资本性支出
 0
 ……
 ……
 
304
对企事业单位的补贴
 0
30313
 购房补贴
 0
30401
 企业政策性补贴
 0
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
 0
 ……
 ……
 
 
 
 
307
债务付息支出
 0
 
 
 
30701
 国内债务付息
 0
 
 
 
 ……
 ……
 
 
 
 
399
其他支出
 0
 
 
 
39901
 赠与
 0
 
 
 
 ……
 ……
 
人员经费合计
 0
公用经费合计
0 
说明:高新区教育局没有一般公共预算财政拨款基本支出收入,也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出,故本表无数据
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
说明:南宁高新区教育局没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出安排的支出,故本表无数据
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0 
0 
0 
0 
0 
 
 类
 
 0
 0
 0
 0
 0
 
 款
 
 0
 0
 0
 0
 0
 
 项
 
 0
 0
 0
 0
 
 
说明:南宁高新区教育局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 

第三部分: 南宁高新技术产业开发区教育局 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 12295.87万元。
1.财政拨款收入3050.05万元,为高新区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 71.58万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入经营收入之外取得的收入。如:其他普通教育支出
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余9174.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (二)支出总计12295.87万元。包括:
1.教育支出7665.14万元:主要用于其他教育管理事务支出,学期教育支出及其他普通教育支出,农村中小学校舍建设支出。
2.年末结转和结余 4630.72万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁高新技术产业开发区教育局 2016 年度一般公共预算支出7664.75万元,其中:基本支出0万元,项目支出7664.75万元。
1、一般行政管理事务7万元,主要用于日常公用支出。
2、其他教育管理事务支出33.65万元,主要用于办公用品、水电费、邮电费及维护费等日常公用方面的支出。
3、学期教育281.41万元:主要用于学前入园补助的支出。
4、其他普通教育支出772.15万元,主要用于校园安全保障事务等支出。
5、农村中小学校舍建设6368.71万元,主要用于小学校园新建扩建及各校设备购置的支出。
6、农村中小学教学设施180万元,主要用于小学校园新建扩建的支出。
7、其他教育支出21.84万元。用于其他教育方面的支出
 
 
三、2016年度政府性基金支出决算情况
 南宁高新技术产业开发区教育局2016年度没有政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……
;公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费……;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。
(三)公务接待费支出 万元,国内公务接待批次次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。
2015、2016年度一般公共预算财政拨款都没有安排“三公”经费,无增减变化。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额227.56万元,其中:政府采购货物支出227.56万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本单位无公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指高新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入高新区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
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