你好!今天是2018年01月18日 星期四
主索引号 007578630/2017-00618 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062017-035
信息名称 南宁高新技术产业开发区机关工会委员会2016年部门决算
文         号 生成日期 2017-10-25
内容概述
南宁高新技术产业开发区机关工会委员会2016年部门决算
  
 
第一部分:机关工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 机关工会2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:机关工会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释
第一部分:机关工会概况
  一、主要职能
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。
1、工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益。
2、工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
3冬送温暖,夏送清凉,服务职工,维稳社会,服务于经济建设。
4、监督检查劳动法律、法规执行情况;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
5建立基层工会组织,维护和保障职工合法权益,提高职工整体素质。
二、部门决算单位构成
南宁高新区机关工会为一级预算单位,无二层机构。此部门决算反映的是高新区机关工会本级决算情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:机关工会2016年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 19.85
一、一般公共服务支出
 143.20
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 
四、其他收入
134.55
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
六、社会保障和就业支出
 
 
 
七、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
八、城乡社区支出
 
 
 
九、住房保障支出
 
本年收入合计
154.40
本年支出合计
 143.2
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 118.66
年末结转与结余
 129.86
 
 
 
 
收入总计
273.06
支出总计
 273.06

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
154.40
19.85
 
 
 
 
134.55
201
一般公共服务支出
154.40
19.85
 
 
 
 
134.55
20129
群众团体事务
154.40
19.85
 
 
 
 
134.55
2012999
  其他群众团体事务
154.40
19.85
 
 
 
 
134.55
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
143.20
 
143.20
 
 
 
201
一般公共服务支出
143.20
 
143.20
 
 
 
20129
群众团体事务
143.20
 
143.20
 
 
 
2012999
其他群众团体事务
143.20
 
143.20
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
19.85
一、一般公共服务支出
18
 
19.85
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
 
 
 
 
7
 
七、医疗卫生与计划生育支出
24
 
 
 
 
8
 
八、城乡社区支出
25
 
 
 
 
9
 
九、住房保障支出
26
 
 
 
 
10
 
 
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
19.85
本年支出合计
29
19.85
年初财政拨款结转和结余
13
 
年末结转和结余
30
 
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
合计
16
19.85
合计
34
19.85
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
19.85
 
19.85
201
一般公共服务支出
19.85
 
19.85
20129
群众团体事务
19.85
 
19.85
2012999
其他群众团体事务
19.85
 
19.85
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
 
302
商品和服务支出
 
30101
 基本工资
 
30201
 办公费
 
30102
 津贴补贴
 
30202
 印刷费
 
 ……
 ……
 
 
 ……
 
 ……
 ……
 
 
 ……
 
30107
 绩效工资
 
30240
 税金及附加费用
 
30199
 其他工资福利支出
 
30299
 其他商品和服务支出
 
303
对个人和家庭的补助
 
310
其他资本性支出
 
30301
 离休费
 
31001
 房屋建筑物购建
 
30302
 退休费
 
 ……
 ……
 
 无一般公共预算财政拨款基本收入和支出,故本表无数据
 
31099
 其他资本性支出
 
 
304
对企事业单位的补贴
 
30313
 购房补贴
 
30401
 企业政策性补贴
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
 
 ……
 ……
 
 
 
 
307
债务付息支出
 
 
 
 
30701
 国内债务付息
 
 
 
 
 ……
 ……
 
 
 
 
399
其他支出
 
 
 
 
39901
 赠与
 
 
 
 
 ……
 ……
 
人员经费合计
 
公用经费合计
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 0
 
 一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出,故本表无数据
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
 合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分:机关工会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计273.06万元。
1.财政拨款收入19.85万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入134.55 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余118.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计273.06万元。包括:
1、一般公共服务支出(类)其他群众团体事务(项)143.20万元。主要用于职工宣传、维权、文艺活动和体育活动方面的支出。
2.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余129.86万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况(07表)
2016年度一般公共预算支出19.85万元,其中:基本支出0万元,项目支出19.85万元。一般公共服务支出(类)其他群众团体事务(项)支出19.85万元,主要用于职工维权、 文体、宣传、教育及“送温暖”等方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
机关工会2016年度没有政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
机关工会2016年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
机关工会2015、2016年度一般公共预算财政拨款都没有安排 “三公”经费,无增减变化。
 
六、其他重要事项情况说明
(一) 部门运行经费支出情况说明。
机关工会2016年度无部门运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
机关工会2016年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门无车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指高新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入高新区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
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