你好!今天是2018年07月17日 星期二
主索引号 007578630/2017-00627 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062017-044
信息名称 南宁市西乡塘区连畴小学2016年部门决算
文         号 生成日期 2017-10-25
内容概述
南宁市西乡塘区连畴小学2016年部门决算
   
 
第一部分:南宁市西乡塘区连畴小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市西乡塘区连畴小学2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市西乡塘区连畴小学2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:南宁市西乡塘区连畴小学概况
一、主要职能
(一)全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
(二)根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
(三)加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
(四)负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
(五)领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
(六)负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。
(七)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
(八)加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。
(九)依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
(十)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
二、部门决算单位构成
南宁市西乡塘区连畴小学,财政全额拨款事业单位。
 
第二部分:南宁市西乡塘区连畴小学 2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 171.72
一、一般公共服务支出
 
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
124.74
四、其他收入
 0.16
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
六、社会保障和就业支出
30.50
 
 
七、医疗卫生与计划生育支出
13.16
 
 
八、住房保障支出
7.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
171.88
本年支出合计
 175.70
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 44.68
年末结转与结余
 40.86
 
 
 
 
收入总计
216.56
支出总计
 216.56

表二:收入决算表
单位:万元                    
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
171.88
171.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
205
教育支出
118.17
118.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
20502
普通教育
118.17
118.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
2050202
 小学教育
99.63
99.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
2050299
 其他普通教育支出
18.54
18.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
30.50
30.5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
28.95
28.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
 事业单位离退休
28.95
28.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
 死亡抚恤
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
1.55
1.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
 其他社会保障和就业支出
1.55
1.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
13.16
13.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
13.16
13.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
 事业单位医疗
12.99
12.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
 其他医疗保障支出
0.17
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
10.05
10.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
10.05
10.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
10.05
10.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
175.70
175.70
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
124.74
124.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
124.74
124.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
 小学教育
115.64
115.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
 其他普通教育支出
9.10
9.10
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
30.50
30.50
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
28.95
28.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
 事业单位离退休
28.95
28.95
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
 死亡抚恤
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
1.55
1.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
 其他社会保障和就业支出
1.55
1.55
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
13.16
13.16
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
13.16
13.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
 事业单位医疗
12.99
12.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
 其他医疗保障支出
0.18
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
 171.72
一、一般公共服务支出
18
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
124.74
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
 
30.50
 
 
7
 
七、医疗卫生与计划生育支出
24
 
13.16
 
 
8
 
八、住房保障支出
25
 
7.3
 
 
9
 
……
26
 
 
 
 
10
 
……
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
 171.72
本年支出合计
29
175.70 
年初财政拨款结转和结余
13
 44.43
年末结转和结余
30
40.45
一般公共预算财政拨款
14
 44.43
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
 216.15
合计
34
216.15
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
175.70
175.70
0
205
教育支出
124.74
124.74
0 
20502
普通教育
124.74
124.74
0 
2050202
 小学教育
115.64
115.64
0 
2050299
 其他普通教育支出
9.10
9.10
0 
208
社会保障和就业支出
30.50
30.50
0 
20805
行政事业单位离退休
28.95
28.95
0
2080502
 事业单位离退休
28.95
28.95
0
20808
抚恤
0
0
0
2080801
 死亡抚恤
0
0
0
20899
其他社会保障和就业支出
1.55
1.55
0
2089901
 其他社会保障和就业支出
1.55
1.55
0
210
医疗卫生与计划生育支出
13.16
13.16
0
21005
医疗保障
13.16
13.16
0
2100502
 事业单位医疗
12.99
12.99
0
2100599
 其他医疗保障支出
0.18
0.18
0
221
住房保障支出
7.30
7.30
0
22102
住房改革支出
7.30
7.30
0
2210201
 住房公积金
7.30
7.30
0
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
 109.73
302
商品和服务支出
20.02
30101
 基本工资
 40.83
30201
 办公费
 10.18
30102
 津贴补贴
 36.9
30202
 印刷费
 
 ……
 ……
 
 30205
 水费
 0.07
 
 
 
 30206
 电费
 0.82
 30104
 社会保障缴费
 14.72
30213
维修(护)费
 1.47
30107
 绩效工资
 15.52
30216
培训费
 2.74
 
 
 
30226
劳务费
2.28
 
 
 
30228
工会经费
1.45
 
 
 
30239
其他交通费用
0.69
30199
 其他工资福利支出
1.76 
30299
 其他商品和服务支出
 0.32
303
对个人和家庭的补助
 36.25
310
其他资本性支出
 9.7
30301
 离休费
 
31001
 房屋建筑物购建
 
30302
 退休费
 28.95
 ……
 ……
 
 ……
 ……
 
31099
 其他资本性支出
 9.7
 30311
 住房公积金
 7.3
304
对企事业单位的补贴
 
30313
 购房补贴
 
30401
 企业政策性补贴
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
 
 ……
 ……
 
 
 
 
307
债务付息支出
 
 
 
 
30701
 国内债务付息
 
 
 
 
399
其他支出
 
 
 
 
39901
 赠与
 
 
 
 
 ……
 ……
 
人员经费合计
 145.98
公用经费合计
 29.72
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费